农业银行纪检审计部2026年一季度工作报告
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农业银行纪检审计部 2026 年一季度工作报
告
2026 年是“十五五”规划开局之年,对于农业银行而
言,这也是全面深化金融改革、提升服务实体经济质效、
强化风险防控与合规经营的关键一年。一季度,农业银行
纪检审计部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引
深入贯彻二十届中央纪委五次全会精神,紧密围绕总行党
委的决策部署和年度重点任务,坚守监督保障执行、促进
完善发展的职责定位,全面统筹纪检监督、审计监督、整
改监督以及廉洁建设等各项工作,在落实政治责任、整治
突出问题、规范权力运行、提高治理效能等方面取得了阶
段性成果。以下是详细报告内容。
一、一季度工作亮点
(一)监督聚焦精准发力
一是紧扣战略部署明确监督重点。一季度,纪检审计
部紧密围绕国家金融政策和总行战略布局,将监督工作与
服务实体经济、防范金融风险、推动数字化转型等重点任
务紧密结合。通过深入研究上级政策要求和全行发展规划
梳理出涵盖信贷投放精准度、金融创新合规性、风险防控
有效性等方面的年度监督清单和季度重点任务台账。明确
各监督事项的具体对象、关键环节、适用监督方式以及详
细工作要求,确保监督工作有的放矢,精准聚焦关键领域
和重要环节。
二是专项监督靶向整治突出问题。结合农业银行的业
务特点和经营管理实际,针对授信管理、员工行为规范、
制度执行情况以及工作作风建设等重点领域,开展了 X次
专项监督检查。在授信管理方面,重点审查贷款审批流程
的合规性、贷后管理的有效性;在员工行为管理上,关注
是否存在违规操作、利益输送等问题;对制度执行情况进
行全面排查,确保各项规章制度得到严格落实;加强对工
作作风的监督,整治形式主义、官僚主义等不良作风。通
过专项监督,共发现并推动整改问题 X项。
三是抓早抓小防范风险隐患。对于监督过程中发现的
苗头性、倾向性问题,纪检审计部坚持抓早抓小、防微杜
渐。通过及时下发监督提示函,向相关单位明确指出问题
所在及潜在风险;对相关责任人开展约谈提醒,督促其提
高认识、及时整改;要求责任单位限期提交整改报告,确
保问题得到有效解决。同时,加强对党委重大决策事项执
行情况的跟踪监督,建立健全责任传导机制,确保各项决
策部署在基层得到有效落实。
(二)执纪办案刚柔并济
一是强化线索排查与分析研判。始终保持严的主基调,
将问题线索的排查和分析研判作为执纪办案的重要基础。
一季度,聚焦信贷业务、财务收支、集中采购、费用报销
以及员工履职等重点领域,通过多种渠道广泛收集问题线
索。对巡视巡察反馈、审计检查发现、日常监督掌握以及
群众来信来访反映的问题线索进行集中梳理,建立详细的
线索台账,逐一进行分类处置和登记管理。运用大数据分
析、实地调查等手段,对线索进行深入分析研判,提高线
索处置的精准性和时效性。
二是规范线索处置与核查程序。对于反映具体、指向
明确、可查性较强的问题线索,迅速启动核查程序。严格
按照规定的程序和标准开展调查取证工作,确保事实清楚
证据确凿。在核查过程中,注重与相关部门的协作配合,
形成工作合力。对查实存在违规违纪行为的,严格依照党
纪行规进行严肃处理;对于尚未构成违纪但存在管理漏洞
履职不到位或作风不实等问题的,综合运用谈话提醒、批
评教育、责令检查等方式进行处置,做到宽严相济、精准
问责。
三是发挥执纪办案的震慑与教育作用。通过严肃查处
一批典型案件、通报曝光一批违规行为、开展警示教育活
动,进一步强化了执纪办案的震慑效果。选取具有代表性
的案例进行深入剖析,组织全行员工开展警示教育活动,
引导员工树立正确的价值观和合规意识。同时,通过案例
分析总结经验教训,完善相关制度和流程,堵塞管理漏洞
从源头上防范违规违纪行为的发生。
(三)审计效能显著提升
一是审计工作全面覆盖重点领域。按照年度审计计划,
一季度有序推进常规审计、专项审计和重点领域延伸检查
工作。审计范围涵盖授信业务、财务收支、柜面运营、消
费者权益保护、信息科技管理等多个重点领域。在授信业
务审计中,重点审查贷款发放的合规性、风险评估的准确
性以及贷后管理的有效性;对财务收支进行全面审计,确
保资金使用合规、财务报表真实准确;关注柜面运营流程
的规范性,防范操作风险;加强对消费者权益保护工作的
审计,维护客户合法权益;对信息科技管理进行专项审计
保障信息系统的安全稳定运行。
二是深入挖掘问题推动治理提升。在审计过程中,不
仅关注表面问题的发现,更注重深入分析问题产生的根源
从制度、流程、管理等层面提出针对性的审计建议。一季
度共完成审计项目X个,发现问题 X项,提出审计建议X
条。对于发现的问题,建立详细的问题清单和整改台账,
明确责任单位和整改期限,跟踪督促整改落实。通过审计
监督,推动被审计单位完善内部管理制度,优化业务流程
提高风险防控能力,实现从单纯揭示问题向促进治理提升
的转变。
三是加强审计成果运用与共享。建立审计成果运用机
制,将审计结果与绩效考核、干部任免、评先评优等挂钩
充分发挥审计的激励和约束作用。同时,加强审计信息的
共享和交流,将审计发现的共性问题和典型案例在全行范
围内进行通报,为其他部门提供参考和借鉴,促进全行整
体管理水平的提升。
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农业银行纪检审计部2026年一季度工作报告2026年是“十五五”规划开局之年,对于农业银行而言,这也是全面深化金融改革、提升服务实体经济质效、强化风险防控与合规经营的关键一年。一季度,农业银行纪检审计部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引深入贯彻二十届中央纪委五次全会精神,紧密围绕总行党委的决策部署和年度重点任务,坚守监督保障执行、促进完善发展的职责定位,全面统筹纪检监督、审计监督、整改监督以及廉洁建设等各项工作,在落实政治责任、整治突出问题、规范权力运行、提高治理效能等方面取得了阶段性成果。以下是详细报告内容。一、一季度工作亮点(一)监督聚焦精准发力一是紧扣战略部署明确监督重点。一季度,纪检审计部紧密围绕国家金融政策和总行战略布局,将监督工作与服务实体经济、防范金融风险、推动数字化转型...

