XX区财政局2025年度工作总结及2026年工作计划
VIP专免
XX 区财政局 2025 年度工作总结及 2026 年工作计划
一、2025 年财政预算执行情况
2025 年一般公共预算收入 XX 亿元,完成调整预算的
99.4%,同比增长 1.1%。
2025 年一般公共预算支出 XX 亿元,同比增长 21.2%。
其中:本级支出 XX 亿元,完成调整预算的 99.5%,上级转
移支付安排的支出 XX 亿元。
2025 年一般公共预算收入 XX 亿元,上级补助收入、债
务转贷收入、动用预算稳定调节基金、上年结转等共 XX 亿
元,减去一般公共预算支出 XX 亿元,上解上级支出 XX 亿元,
债务还本支出 XX 亿元,年终结余 XX 亿元,结转下年使用
XX 亿元,预算收支平衡。
二、主要财政政策落实和重点财政工作情况
(一)开源节流并行并重,保障财政平稳运行
挖潜税源保增收。不断优化营商环境,落实减税降费
政策,加强财政经济运行监测和形势分析,积极协调各部
门形成收入征管合力,促进财政收入平稳增长,一般公共
预算收入突破 15 亿元大关,“十四五”期间收入保持连续
增长态势。优化支出促统筹。落实习惯过紧日子要求,出
台《关于进一步严格落实厉行节约反对浪费习惯过紧日子
的十条措施》《关于进一步规范 XX 区党政机关公务接待管
理的通知》,全年“三公”经费支出同比下降 13.1%,办公
经费、差旅费、会议费、培训费较预算数压减共计 XX 万元,
压减率分别为 64%、48%、64%、64%。大力优化财政支出
结构,腾出财力保障民生福祉,全年民生支出完成 XX 亿元,
占一般公共预算支出 90.2%。强化管理防风险。坚持“三
保”在财政支出中的最优先顺序,增强库款调控能力,坚
决兜牢“三保”底线。用足用好一揽子化债政策,争取化
债资金 X亿元,年度化债任务圆满完成。聚焦“借用管还”
全生命周期管理,优化专项债券项目储备,提高财政可持
续性。
(二)财政支持稳步提升,经济发展持续向好
助企纾困落实惠企政策。通过“免申即享”平台兑现
奖补资金 XX 万元,惠及企业19 家。落实增值税留抵退税政
策,办理增值税留抵退税约 XX 万元。常态化开展“禹您有
约”政银企对接活动,新增政银担业务超X亿元;政府采购
为中小企业预留采购份额约XX 万元,共免收 167 家企业投
标(响应)保证金XX 万元,以开具电子保函的方式代替履
约保证金、质量保证金约 XX 万元,进一步缓解市场主体资
金压力。向上争取抓好项目建设。深入研究国家、省级政
策,获中央、省转移支付资金 XX 亿元,同比增长 52.9%。
强化专项债项目谋划,争取项目建设专项债券 XX 亿元,六
区第一。商业航天科技产业园投入运营,老旧小区改造、
乡村振兴等一批重点项目顺利实施。找准切入点提振消费
信心。用足“两新”政策激发市场消费,发放以旧换新补
贴、政府消费券 XX 万元,围绕“四季主题消费”主线,开
展“家电以旧换新专项行动”“龙虾嘉年华”等系列重点
促消费活动累计130 余场,撬动社会消费XX 亿元。
(三)资源统筹能力持续增强,重大战略落实到位
科技创新活力提升。科技支出 XX 亿元,连续三年保持
增 长 。 支 持 创 新 主体培育, 高 新 技 术 产 业 增 加 值增速
25.4%,吸纳技术合同成交额 XX 亿元,吸纳沪苏浙高校院所
技术合同 XX 万元,同比增长 733.3%,增速全市排名第 1位,
成功申报科技型中小企业125 家,新增高新技术企业5家。
完成科技融资担保金额达 XX 万元。产业发展竞争力提升。
标签: #工作总结
摘要:
展开>>
收起<<
XX区财政局2025年度工作总结及2026年工作计划 一、2025年财政预算执行情况 2025年一般公共预算收入XX亿元,完成调整预算的99.4%,同比增长1.1%。 2025年一般公共预算支出XX亿元,同比增长21.2%。其中:本级支出XX亿元,完成调整预算的99.5%,上级转移支付安排的支出XX亿元。 2025年一般公共预算收入XX亿元,上级补助收入、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金、上年结转等共XX亿元,减去一般公共预算支出XX亿元,上解上级支出XX亿元,债务还本支出XX亿元,年终结余XX亿元,结转下年使用XX亿元,预算收支平衡。 二、主要财政政策落实和重点财政工作情况 (一)开源节流并行并重,保障财政平稳运行 挖潜税源保增收。不断优化营商环境,落实减税降费政策,加强财...

