公司审计部2025年度工作总结暨2026年工作计划

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公司审计部 2025 年度工作总结暨 2026 年工
作计划
2025 年是公司战略转型迈向深入、内部审计职能从
“监督型”向“价值型”加速转变的关键时期。在董事会
和审计委员会的坚强领导下,审计部紧紧围绕公司年度经
营目标,秉持“防范风险、完善治理、增加价值”的功能
定位,积极适应外部监管新变化和内部管理新要求。全体
审计人员以严谨务实的工作作风,统筹开展常规审计与专
项审计,大力深化数字化审计应用,严格强化审计整改闭
环管理,充分发挥了内部审计的“免疫系统”功能。这一
年,审计部不仅在维护财经纪律、堵塞管理漏洞方面成果
斐然,更在优化业务流程、辅助经营决策上取得了重大突
破,为公司的高质量发展提供了坚实的审计保障。
一、2025 年工作回顾
2025 120
230 50
1500 以风,不
断拓展审计监督的广度与深度,推动审计工作从传统的事
后查错纠弊向事前、事中风险防控延伸,初步构建起全方
位、多层次的审计监督体系。
开展常规审计。作为公司经济运行的“守护者”,审计部
将风险防控置于首要位置,通过高频次的审计作业覆盖关
键业务领域。2025 年,全面开展了以财务收支、工程建设
30
进行了全面审查,发现并查处了一系列违规违纪问题,有
1
效遏制了经营风险的扩散。二是精准揭示潜在风险。在采
购专项审计中,深入对比市场价格与合同条款,精准揭示
15 直接
与完善。对工程项目建设体量大的
全过程审计,从批到竣进行全
条监管,核工程300 万元,保了建设资金的合理
使是强化资产安全保障。通过一系列实有效的审
,规范了各位的经济行为,为公司的资产安
了一坚实的防线,保障了公司资产全与完整。
动整改制。审计发现问题决问题
键。审计部高度重审计整改工作,建了“问题
销号清单三单联制,对审计发现的问题
挂单销号管理,人、整改和整改时
量问题动态清零。二是开展整改查工作。
性地引入审计整改“回制,对上一年度审计发
40
位进行通报批评,并将整改入年度
整改治理效果。通过严格的督导和核,审
计整改80%92%,推动位完善
30 计一规范
理效果,将审计成果实转化为管理效能。
数字化审计应用。面对量业务数的经营环
,传统工审计模式已难满足需求,数字化转型成为
2025 年,审计部大力推进现场审计与大数
析技术的应用,建了内部审计数析平台,初步实
现了对关键财务常业务数的实时监。二是开
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回款、高风险环,通过系统
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标签: #工作总结

摘要:

公司审计部2025年度工作总结暨2026年工作计划2025年是公司战略转型迈向深入、内部审计职能从“监督型”向“价值型”加速转变的关键时期。在董事会和审计委员会的坚强领导下,审计部紧紧围绕公司年度经营目标,秉持“防范风险、完善治理、增加价值”的功能定位,积极适应外部监管新变化和内部管理新要求。全体审计人员以严谨务实的工作作风,统筹开展常规审计与专项审计,大力深化数字化审计应用,严格强化审计整改闭环管理,充分发挥了内部审计的“免疫系统”功能。这一年,审计部不仅在维护财经纪律、堵塞管理漏洞方面成果斐然,更在优化业务流程、辅助经营决策上取得了重大突破,为公司的高质量发展提供了坚实的审计保障。一、2025年工作回顾2025年,审计部共计完成各类审计项目120项,提出审计建议230条,推动管理制度完善...

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