公司审计部2025年度工作总结暨2026年工作计划
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公司审计部 2025 年度工作总结暨 2026 年工
作计划
2025 年是公司战略转型迈向深入、内部审计职能从
“监督型”向“价值型”加速转变的关键时期。在董事会
和审计委员会的坚强领导下,审计部紧紧围绕公司年度经
营目标,秉持“防范风险、完善治理、增加价值”的功能
定位,积极适应外部监管新变化和内部管理新要求。全体
审计人员以严谨务实的工作作风,统筹开展常规审计与专
项审计,大力深化数字化审计应用,严格强化审计整改闭
环管理,充分发挥了内部审计的“免疫系统”功能。这一
年,审计部不仅在维护财经纪律、堵塞管理漏洞方面成果
斐然,更在优化业务流程、辅助经营决策上取得了重大突
破,为公司的高质量发展提供了坚实的审计保障。
一、2025 年工作回顾
2025 年,审计部共计完成各类审计项目 120 项,提出
审计建议 230 条,推动管理制度完善 50 项,协助公司挽回
或避免经济损失 1500 万元。审计部坚持以风险为导向,不
断拓展审计监督的广度与深度,推动审计工作从传统的事
后查错纠弊向事前、事中风险防控延伸,初步构建起全方
位、多层次的审计监督体系。
(一)紧扣核心职能,筑牢风险防控屏障。一是全面
开展常规审计。作为公司经济运行的“守护者”,审计部
将风险防控置于首要位置,通过高频次的审计作业覆盖关
键业务领域。2025 年,全面开展了以财务收支、工程建设、
采购管理为核心的常规审计,对 30 个子分公司的经营状况
进行了全面审查,发现并查处了一系列违规违纪问题,有
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效遏制了经营风险的扩散。二是精准揭示潜在风险。在采
购专项审计中,深入对比市场价格与合同条款,精准揭示
了15 起潜在的利益输送风险,直接推动了采购管理制度的
修订与完善。针对工程项目建设周期长、资金体量大的特
点,实施全过程跟踪审计,从立项审批到竣工结算进行全
链条监管,核减工程造价300 万元,确保了建设资金的合理
使用。三是强化资产安全保障。通过一系列扎实有效的审
计举措,规范了各级单位的经济行为,为公司的资产安全
构筑了一道坚实的防线,保障了公司资产的安全与完整。
(二)强化整改闭环,打通成果转化通道。一是建立
联动整改机制。审计发现问题只是起点,解决问题才是关
键。审计部高度重视审计整改工作,建立了“问题清单、
整改清单、销号清单”三单联动机制,对审计发现的问题
实行挂单销号管理,明确整改责任人、整改措施和整改时
限,确保存量问题动态清零。二是开展整改复查工作。创
新性地引入审计整改“回头看”机制,对上一年度审计发
现的 40 个重点问题进行专项复查,对整改不力、敷衍塞责
的单位进行通报批评,并将整改结果纳入年度绩效考核体
系。三是提升整改治理效果。通过严格的督导和考核,审
计整改率从去年的 80%提升至 92%,推动被审计单位完善
内控制度 30 项,真正实现了“审计一点、规范一片”的治
理效果,将审计成果切实转化为管理效能。
(三)赋能数字转型,激发智慧审计活力。一是推进
数字化审计应用。面对海量业务数据和日益复杂的经营环
境,传统手工审计模式已难以满足需求,数字化转型成为
必然选择。2025 年,审计部大力推进非现场审计与大数据
分析技术的应用,搭建了内部审计数据分析平台,初步实
现了对关键财务指标和异常业务数据的实时监测。二是开
发自动化审计模型。开发了 20 个自动化审计模型,覆盖资
金支付、销售回款、存货管理等高风险环节,通过系统自
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公司审计部2025年度工作总结暨2026年工作计划2025年是公司战略转型迈向深入、内部审计职能从“监督型”向“价值型”加速转变的关键时期。在董事会和审计委员会的坚强领导下,审计部紧紧围绕公司年度经营目标,秉持“防范风险、完善治理、增加价值”的功能定位,积极适应外部监管新变化和内部管理新要求。全体审计人员以严谨务实的工作作风,统筹开展常规审计与专项审计,大力深化数字化审计应用,严格强化审计整改闭环管理,充分发挥了内部审计的“免疫系统”功能。这一年,审计部不仅在维护财经纪律、堵塞管理漏洞方面成果斐然,更在优化业务流程、辅助经营决策上取得了重大突破,为公司的高质量发展提供了坚实的审计保障。一、2025年工作回顾2025年,审计部共计完成各类审计项目120项,提出审计建议230条,推动管理制度完善...

