2025年上半年审计人员述职报告

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2025 年上半年审计人员述职报告
尊敬的各位领导、同事:
持和配合!
2025 年上半年,在集团战略转型与高质量发展目标
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控”与“价值增值”为核心,围绕审计项目执行、团队能
力建设、个人专业提升三条主线开展工作。现将上半年工
作情况从六个维度进行汇报,恳请各位指正。
1. 穿
4
总部及下属 5家子公司,涉及财务收支、合同管理、工程
结算等核心领域。审计资产规模超 XX 亿元,发现问题 27
项,提出整改建议 32 ,推动完善制度流9项。以下是
一些典型案例:
1)某子公司工程结算审计。在审计过程中,我们通
过比对招标文件、施工日志与结算资料,发现虚增工程量 X
%。经过深入调查,确认是施工单位与现场管理人员串通所
终,核减XXX ,并
程变更三级联签机制,有效防止了类似问题的再次发生。
2)销售费用专项审计。针对市场活动费用报销不规
范的问题,我们设计了“活动--发票”三单匹配模板。
通过该模板,我们成功堵塞了费用舞弊漏洞,此后,同类
费用同比下降 X%。同时,我们还推动了销售费用预算管理
修订[法案板搜众号
网可参阅学习]使费用管理更规范、透
2.
型。该模型结合行业案例与集团历史数据出高风险
领域 12 项。针对些高风险领域,我们重点开展供应
跨境电商业务的审计。通过审计,我
合规风险 3避免潜XXX 万元。例
跨境电商业务审计中,我们发现部分海外仓库存
在漏洞,能导致货物丢失或损坏。我们及时提出整
改建议,推动建立了海外仓库存盘点制度,有效降
风险。
2次。在调过程中,我们从内控度提出股权架构
建议,层采纳些建议不仅帮助集团规
在风险,还为后的并整合奠定基础
3.
成效
管理机制。通过该机制,我们实现了对整
改问题的全程度审计问题整改
85%4
比价不规范问题,我推动开发了供应商留痕系
实现了线上功能,使采购
85%,整改效果显著
、内控体系建设方面:筑牢防线,能业务
1. 内控价工作
3
价,我们设计7项、执14 项。针对
,我们推动修订了《采购
权限表》制度优化了审节点 21 个。,在跨境电
业务内控价中,我们发现部业务流程缺失或
。我们及时与业务部门同设计了
流全流程内控覆盖了境外账户管理、汇
风险对6关键环节跨境电商业务的发展提

标签: #述职报告

摘要:

2025年上半年审计人员述职报告尊敬的各位领导、同事:大家好!借此机会,先要由衷感谢大家对我工作的支持和配合!2025年上半年,在集团战略转型与高质量发展目标的引领下,我作为内部审计部主管/经理,始终以“风险防控”与“价值增值”为核心,围绕审计项目执行、团队能力建设、个人专业提升三条主线开展工作。现将上半年工作情况从六个维度进行汇报,恳请各位指正。一、审计项目执行方面:践行部门规划,护航集团发展1.牵头开展常规审计项目,落实全覆盖、深穿透的要求上半年,我牵头完成了4个专项审计项目,覆盖集团总部及下属5家子公司,涉及财务收支、合同管理、工程结算等核心领域。审计资产规模超XX亿元,发现问题27项,提出整改建议32条,推动完善制度流程9项。以下是一些典型案例:(1)某子公司工程结算审计。在审计过程...

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