2021年工作总结(审理科)
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审理科 2021 年工作总结
2021 年,在局党组的正确领导下,在分管局领导的直接指挥下,
我们审理科牢固树立“讲政治、守纪律、钻业务”的工作宗旨,紧密
围绕全局各项中心工作部署,遵照年初制定的各项工作任务安排,科
室全体人员团结一致、兢兢业业地完成了全年各项工作。
一、审理工作
(一)审计项目审理
截止到 11 月25 日,审理科共审理完成年度审计项目 66 个,共
提请局领导召开审理会议 15 次,参与审定审计项目 111 个;审理科
参与审核审计(调查)报告 118 份,审计决定书 14 份,审计移送处
理书 8份,审计(调查)通知书 80 份;审核已完成审计项目档案 30
个(份),共 106 卷。
(二)审计质量控制
审计质量控制,是审理工作的重中之重。按照分管局领导的要
求和部署,我们审理科按照从审理人员到审理科长到分管局领导的三
级复核体制,对每一个审计项目均严格把关,认真审理。此项工作在
上半年得到了各审计业务科室的大力支持,对于审理过程中我们提出
的建议基本为各个审计组所接纳。3月份,审理科汇集相关法律法规,
为全地区审计人员作了《加强审计项目质量控制》的专题报告,就审
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计项目质量控制提出了具体要求,并全年贯彻执行。我们还对各县
(市)区审计机关审计项目质量进行了检查,并提出了存在不足和具
体要求。
二、整改工作
截止 2021 年11 月25 日,市政府交办市审计局牵头督导整改的
巡视、审计等事项共 19 项,共涉及 136 个需要整改的问题。我局作
为整改牵头督导部门,积极推进问题整改落实,起草了《四平市审计
整改工作督查办法(试行)》,并经市委审计委员会批准印发。我科室
会同全局各业务科室共同督导督办问题整改,着力促进完善机制体
制,实时跟踪督办,定期调度并及时向分管副市长报送整改进度,推
动整改落实。在各业务科室共同努力推进下,整改工作取得了一些成
效。目前,需要整改的136个问题中,已经整改完成92个、占比67.65%,
正在整改中 44 个、占 32.35%,其中包括:中央巡视组巡视反馈的审
计整改问题 9个;审计署驻长春特派办交付整改问题 7个;省审计厅
交付整改问题 28 个。
三、内部审计指导工作
审理科于 4月初按时完成了市本级全部审计监督对象 2020 年度
内部审计机构设置及人员配备情况调查采集工作,并汇总全地区 31
家已设置内部审计机构的被审计单位相关情况按时上报省审计厅,在
9月份完成了全地区已设置内部审计机构的被审计单位 2021 年相关
情况调查采集工作,并汇总按时上报;完成了省内审处、省内审协会
下发的《中国内部审计协会发布的 2020 年至 2021 年度内部审计科研
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1审理科2021年工作总结2021年,在局党组的正确领导下,在分管局领导的直接指挥下,我们审理科牢固树立“讲政治、守纪律、钻业务”的工作宗旨,紧密围绕全局各项中心工作部署,遵照年初制定的各项工作任务安排,科室全体人员团结一致、兢兢业业地完成了全年各项工作。一、审理工作(一)审计项目审理截止到11月25日,审理科共审理完成年度审计项目66个,共提请局领导召开审理会议15次,参与审定审计项目111个;审理科参与审核审计(调查)报告118份,审计决定书14份,审计移送处理书8份,审计(调查)通知书80份;审核已完成审计项目档案30个(份),共106卷。(二)审计质量控制审计质量控制,是审理工作的重中...

